南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年度部門預算

發(fā)布時間:2018-11-02 ??來源:縣政府
分享:

 

第一部分 南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學概況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018 年度部門預算情況說明

第三部分 名詞解釋

附件:南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018 年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表

 

第一部分

南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學概況

  1. 南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學主要職能

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學主要職能是:完成小學教育階段教育教學,實施小學歷教育。包括:

    (一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī),貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

    (二)在政府和上級教育主管部門的領導下,爭取資金改善辦學條件,為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

    (三)根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,結(jié)合實際制定并組織實施學校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

    (四)結(jié)合學校實際制定切實可行的學校工作規(guī)章制度,以提高教育教學質(zhì)量為目的,對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

    (五)按照上級有關部門的規(guī)定,負責對本校的財務和項目建設進行管理。

    (六)按照九年義務教育課程計劃,開齊課程,開足課時,認真實施小學的教育教學管理,全面推進素質(zhì)教育,全面提 高教育教學質(zhì)量。

    (七)組織開展教育教學科研和教育教學改革,以科學的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學生的全面發(fā)展。 

    二、南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學預算單位構(gòu)成

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學為南樂縣教育局下屬二級預算單位,我單位無下屬預算單位,本預算為最終預算。

     

    第二部分

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年度部門預算情況說明

    一、收入支出預算總體情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年收入總計2112.07萬元,支出總計2112.07萬元,與2017年相比,收、支總計各增加913.83萬元,增長76.26%。主要原因:一是正常增人增資;二是人員養(yǎng)老保險繳費和醫(yī)療保險繳費增加。

    二、收入預算總體情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年收入合計2112.07萬元,其中:一般公共預算2112.07萬元; 政府性基金收入0萬元。

    三、支出預算總體情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年支出合計2112.07萬元,其中:基本支出2080.07萬元,占98.48%;項目支出32萬元,占1.52%。

    四、財政撥款收入支出預算總體情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算收支預算2112.07萬元,政府性基金收支預算0萬元。與 2017年相比,一般公共預算收支預算增加與2017年相比,收、支總計各增加913.83萬元,增長76.26%。主要原因:一是正常增人增資;二是人員養(yǎng)老保險繳費和醫(yī)療保險繳費增加。

    五、一般公共預算支出預算情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算支出年初預算為2112.07萬元。主要用于以下方面:教育(類)支出1588.21萬元,占75.20%;社會保障和就業(yè)(類)支出398.21萬元,占18.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出41.92萬元,占1.98%;住房保障(類)支出83.73萬元,占3.97%

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年一般公共預算基本支出年初預算為2080.07萬元。主要用于以下方面:工資福利支出2079.62萬元;商品和服務支出0萬元;對個人和家庭的補助支出0.45萬元;資本性支出0萬元。

    七、“三公”經(jīng)費支出預算情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年“三公”經(jīng)費預算為0萬元。預算數(shù)與2017年無增減變化。

    具體支出情況如下:

    (一)因公出國(境)費0萬元,預算數(shù)與2017年無增減變化。

    (二)公務用車購置及運行費0元,預算數(shù)與2017年無增減變化。

    (三)公務接待費0萬元,預算數(shù)與2017年無增減變化。

    八、政府性基金預算收支情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年沒有政府性基金預算撥款安排的收入和支出。

    九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年沒有國有資本經(jīng)營預算撥款安排的收入和支出。

    十、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費支出情況

    南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年機關運行經(jīng)費支出預算0萬元。

    (二)政府采購支出情況

    2018年政府采購預算安排0萬元。

    (三)關于預算績效管理工作開展情況說明

    2017年,南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。2018年,南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學擬組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。

    (四)國有資產(chǎn)占用情況

    2017年期末,我校共有車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

    (五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況

    我校負責管理的專項轉(zhuǎn)移支付項目共有0項。

     

     

     

    第三部分

    名詞解釋

    一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

    三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

    四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

    五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

    六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    七、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    八、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政事業(yè)單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

     

    附件:南樂縣千口鎮(zhèn)中心小學2018年度部門預算表