2015年度河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算公開

發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣政府
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2015年度河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算公開

第一部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所概況

一、河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)農(nóng)村公路工作方針、政策的法規(guī),研究制定全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法方面的政策、措施、并認(rèn)真執(zhí)行。

(二)根據(jù)全縣總體布局,組織編制全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法發(fā)展規(guī)劃,制定長遠(yuǎn)規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

負(fù)責(zé)全縣交通運(yùn)輸執(zhí)法建設(shè),嚴(yán)格交通運(yùn)輸執(zhí)法管理。 (四)負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸執(zhí)法資金管理,編制財務(wù)各項支出預(yù)算和年終決算,確保專項資金的有效使用。

承辦上級交辦的其他事項。

二、河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算單位構(gòu)成

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所決算是本事業(yè)單位決算

第二部分

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年度部門決算表


附件1

收入支出決算總表

公開01

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

收入

支出

行次

決算數(shù)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財政撥款收入

1

220

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

14

二、上級補(bǔ)助收入

2

十一城鄉(xiāng)社區(qū)支出

15

三、事業(yè)收入

3

十三交通運(yùn)輸支出

16

220

四、經(jīng)營收入

4

十九、住房保障支出

17

五、附屬單位上繳收入

5

……

18

六、其他收入

6

……

19

7

……

20

8

21

本年收入合計

9

220

本年支出合計

22

220

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

10

結(jié)余分配

23

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

11

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

12

25

合計

13

220

合計

26

220

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

收入決算表

公開02

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

220

220

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

21005

醫(yī)療保障

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2120809

其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

220

220

21401

公路水路運(yùn)輸

2140105

公路改建

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

21406

車輛購置稅支出

2140602

車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算總表

公開03

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

220

220

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

21005

醫(yī)療保障

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

212

城鄉(xiāng)社區(qū)支出

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2120809

其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

214

交通運(yùn)輸支出

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

220

220

2140105

公路改建

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

21406

車輛購置稅支出

2140602

車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

收入

支出

行次

金額

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

220

、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

15

5

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

16

3

三、交通運(yùn)輸支出

17

220

4

十九、住房保障支出

18

5

……

19

6

……

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

220

本年支出合計

23

220

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

13

27

合計

14

220

合計

28

220

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

21005

醫(yī)療保障

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

214

交通運(yùn)輸支出

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

220

220

2140105

公路改建

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

21406

車輛購置稅支出

2140602

車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款實際支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

本年支出合計

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

21005

醫(yī)療保障

2100502

事業(yè)單位醫(yī)療

2140

交通運(yùn)輸支出

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

220

184

36

2140105

公路改建

2140106

公路養(yǎng)護(hù)

21406

車輛購置稅支出

2140602

車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出

221

住房保障支出

22102

住房改革支出

2210201

住房公積金

注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。

一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

公開07

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

小計

公務(wù)用車
購置費(fèi)

公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

注:2015年度預(yù)算數(shù)為三公經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08

部門:河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所 單位:萬元

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

2140199

其它公路水路運(yùn)輸支出

0

220

220

220

21208

國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

2120809

其他國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出

注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。


第三部分

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年收入總計220萬元,支出總計220萬元,

二、收入決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所本年收入合計220萬元,其中:財政撥款收入220萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所本年支出合計220萬元,其中:基本支出220萬元,占100%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年財政撥款收支總決算220萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為220萬元支出決算為220萬元,完成年初預(yù)算的100%。

  1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出(款)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的0%。

  2. 交通運(yùn)輸(類)支出(款)。年初預(yù)算為0萬元,調(diào)整預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。

    (二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的10%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出220元,其中:人員經(jīng)費(fèi)184萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、 獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利 支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、 醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購房補(bǔ)貼、 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi)36萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維 修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為0萬元。

(一)因公出國(境)費(fèi)全年因公出國(境)支出為0萬元。

(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元

(三)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

(二)政府采購支出情況。

河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所2015 年政府采購支出總額0萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 12 31 日,河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所共有車輛2輛,全部為一般公務(wù)用車。

(四)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明。

2015 年,河南省南樂縣交通運(yùn)輸執(zhí)法所共組織對0個項目進(jìn)行了預(yù)算績效評價。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收 支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

九、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。