人防辦2015年決算公開

發(fā)布時間:2016-10-21 ??來源:縣政府
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2015年度南樂縣人民防空辦公室決算公開

第一部分南樂縣人民防空辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣人民防空辦公 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南樂縣人民防空辦公室概況

一、主要職能

()貫徹執(zhí)行國家、省、市人民防空法律、法規(guī)和方針政策;擬訂有關(guān)人民防空規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。(二)負責擬訂全縣人民防空發(fā)展規(guī)劃并組織實施。(三)組織制定城市人民防空襲方案,指導制定重要目標防護方案,組織開展城市人民防空演練演習。協(xié)助有關(guān)部門擬訂防災(zāi)救災(zāi)應(yīng)急救援方案。(四)擬訂全縣人民防空建設(shè)規(guī)劃、計劃;負責全縣人民防空工程建設(shè)與管理;負責城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空要求的管理和監(jiān)督;參與審核城市總體規(guī)劃中貫徹人民防空要求的內(nèi)容。(五)負責防空地下室易地建設(shè)審批、人防工程(含通信、警報設(shè)施)報廢與拆除審批、平時使用人防工程審批、加固和改造中小型人民防空工程項目審批;按照管理權(quán)限負責單建人防工程項目審批。(六)負責全縣附建式防空地下室施工圖設(shè)計文件審查審批。(七)負責防空地下室防護部分工程質(zhì)量的監(jiān)督管理。(八)負責人民防空組織指揮、通信、警報、信息化建設(shè)。(九)負責擬訂利用人民防空戰(zhàn)備資源參與搶險救災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、計劃和各種保障方案,為應(yīng)急救援提供支持。(十)制定防空防災(zāi)專業(yè)隊伍建設(shè)規(guī)劃和整組訓練計劃并督促落實。(十一)指導制定城市人口、戰(zhàn)備物資疏散和掩蔽計劃,指導疏散基地、疏散地域建設(shè)。(十二)參與組織制定公共安全、防空防災(zāi)宣傳教育規(guī)劃;制定人民防空干部教育培訓規(guī)劃、計劃并組織實施。(十三)負責人民防空經(jīng)費和資產(chǎn)管理;依法征繳人民防空工程易地建設(shè)費和社會負擔經(jīng)費。(十四)承擔戰(zhàn)時組織開展城市人民防空襲斗爭任務(wù)。配合要地防空和城市防衛(wèi)作戰(zhàn),組織防空防災(zāi)專業(yè)隊消除空襲后,參與組織恢復(fù)生產(chǎn)、生活秩序。(十五)負責全縣人民防空依法行政和執(zhí)法監(jiān)督檢查工作;承擔人民防空行政復(fù)議、行政訴訟等工作。(十六)承辦縣政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算包括機關(guān)本級

第二部分 南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01

收入

支出

行次

決算數(shù)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財政撥款收入

1

60.30

一、一般公共服務(wù)支出

15

57.62

二、上級補助收入

2

二、外交支出

16

三、事業(yè)收入

3

三、國防支出

17

四、經(jīng)營收入

4

四、公共安全支出

18

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

19

六、其他收入

6

六、科學技術(shù)支出

20

7

八、社會保障和就業(yè)支出

21

8

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

0.99

9

十、住房保障支出

23

1.68

10

24

本年收入合計

11

60.30

本年支出合計

25

60.30

用事業(yè)基金彌補收支差額

12

結(jié)余分配

26

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

合計

14

60.30

合計

28

60.30

部門:南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元 收入決算表

公開02

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

60.30

60.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事物

57.63

57.63

2010301

行政運行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運行

10.83

10.83

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68


支出決算總表

公開03

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

60.30

60.30.

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事物

57.63

57.63

2010301

行政運行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運行

10.83

10.83

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

收入

支出

行次

金額

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

60.30

一、一般公共服務(wù)支出

15

57.62

57.62

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術(shù)支出

20

7

七、社會保障和就業(yè) 支出

21

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.99

0.99

九、住房保障支出

1.68

1.68

8

22

本年收入合計

9

60.30

本年支出合計

23

60.30

60.30

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

13

27

合計

14

60.30

合計

28

60.30

60.30

一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

公開05

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

60.30

60.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

57.63

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

57.63

57.63

2010301

行政運行

24.70

24.70

2010350

事業(yè)運行

10.83

10.83

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事物支出

22.10

22.10

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

60.30

36.99

23.30

201

一般公共服務(wù)支出

57.63

34.22

23.31

20103

政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)

57.63

34.32

23.31

2010301

行政運行

24.70

16.99

7.71

2010350

事業(yè)運行

10.83

10.83

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事物支出

22.10

6.50

15.60

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

0.99

0.99

21005

醫(yī)療保障

0.99

0.99

2100501

行政單位醫(yī)療

0.99

0.99

221

住房保障支出

1.68

1.68

22102

住房改革支出

1.68

1.68

2210201

住房公積金

1.68

1.68


一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

公開07

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

合計

因公出國(境)費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.5

0

1

0

1

0.5

1.3

0

1.3

0

0.9

0.4

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

公開08

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0

0

0

0

0

0

部門: 南樂縣人民防空辦公室 單位:萬元

第三部分

南樂縣人民防空辦公室2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

南樂縣人防辦2015年收入總計60.30萬元,支出總計60.3萬元。

二、收入決算情況說明

南樂縣人防辦本年收入合計60.30萬元,其中:財政撥款收入60.30萬元,占100 %。

三、支出決算情況說明

南樂縣人防辦本年支出合計60.30萬元,其中:基本支出 45.3 萬元,占75 %;項目支出15 萬元, 占 25 %

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

南樂縣人防辦2015年財政撥款收支總決算60.3萬元。與 2014 年相比,財政撥款收、支總計各增加4.2萬元,增長7 %。主要原因:人員增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015 年一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 萬元,支出決算為60.3 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出57.62 萬元,占 95 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.99萬元,占 2%;住房保障(類)支出1.68 萬元,占3%

(一)一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)。年初預(yù)算為60.3 萬元,支出決算為60.3 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預(yù)算為1.68 萬元,支出決算為 1.68 萬元,完成年初預(yù)算的100 %。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 萬元,其中:人員經(jīng)費 36.99 萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利 支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費 23.3 萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù) 支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為1.5 萬元,支出決算為1.3 萬元,完成預(yù)算的 86 %,,主要原因:車輛減少。

(一)因公出國(境)費 0 萬元,完成預(yù)算的100 %。

(二)公務(wù)用車購置及運行費 1.3 元,完成預(yù)算的86 %,其中,公務(wù)用車購置費 0萬元,購置 輛車;公務(wù)用車運行維護費 1.3萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:用車減少。

(三)公務(wù)接待費 0.5元,完成預(yù)算的100 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

南樂縣人防辦2015年府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為 0萬元,支出決算為 0 萬元。

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

南樂縣人防辦2015 年機關(guān)運行經(jīng)費支出15萬元。

(二)政府采購支出情況。

南樂縣人防辦2015 年政府采購支出總額 108萬元,其中:政府采購工程支出 108萬元。

(三)國有資產(chǎn)占用情況。

截至 2015 12 31 日,共有車輛01輛,其中,一般公務(wù)用車 1 輛,單位價值 14萬元。


第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款):是指南樂縣人防辦用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務(wù)等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障南樂縣人防辦各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)安排的支出。

(二)一般行政管理事務(wù)(項):是指南樂縣人防辦機關(guān)及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關(guān)服務(wù)(項):是指為南樂縣人防辦機關(guān)提供后勤保障服務(wù)的機關(guān)服務(wù)局的支出。

(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(八)其他××支出(項):……。

九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。