2015年開放辦決算公開

發(fā)布時間:2016-10-20 ??來源:縣財政局
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2015年度南樂縣對外開放辦公室決算公開

第一部南樂縣對外開放辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 南樂縣對外開放辦公 2015 年度部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南樂縣對外開放辦公室概況

一、主要職能

1、根據(jù)中央、省、市對外開放的方針、政策,法律、法規(guī),組織制定適合我縣實際情況的招商引資的各項管理規(guī)定、優(yōu)惠政策和具體措施。

2、負責組織、制訂全縣重大涉外活動的年度計劃,并牽頭組織實施。組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)在境內(nèi)外舉辦的涉外項目、招商引資洽談活動。負責組織以全縣名譽參加全國、全省、市及自辦的招商活動和經(jīng)濟經(jīng)濟技術合作項目的發(fā)布、洽談活動。

3、協(xié)調(diào)、督促、檢查全縣對外開放工作,匯總?cè)h對外開放情況,對新情況、新問題進行調(diào)查研究,為縣委、縣政府提供決策依據(jù)。

4、負責全縣的招商引資、內(nèi)外聯(lián)絡工作,為我縣的經(jīng)濟發(fā)展培植新的經(jīng)濟增長點。

5、按照縣政府賦予的權限,全面負責審核、批準國內(nèi)外客商來我縣投資的各種投資項目,并組織、協(xié)調(diào)縣直有關部門,實行利用外資項目“全程一站式”管理。

二、部門決算單位構(gòu)成

部門決算包括機關本級

第二部分 南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、政府性基金預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

附件1

收入支出決算總表

公開01

收入

支出

行次

決算數(shù)

行次

決算數(shù)

1

2

一、財政撥款收入

1

68.39

一、一般公共服務支出

15

51.02

二、上級補助收入

2

二、外交支出

16

三、事業(yè)收入

3

三、國防支出

17

四、經(jīng)營收入

4

四、公共安全支出

18

五、附屬單位上繳收入

5

五、教育支出

19

六、其他收入

6

六、科學技術支出

20

7

八、社會保障和就業(yè)支出

21

11.17

8

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

22

2.77

9

十、住房保障支出

23

3.44

10

24

本年收入合計

11

68.39

本年支出合計

25

68.39

用事業(yè)基金彌補收支差額

12

結(jié)余分配

26

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

13

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

27

合計

14

合計

28


部門:南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元 收入決算表

公開02

部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

68.39

68.39

201

一般公共服務支出

51.02

51.02

2010301

行政運行

4

4

2011350

事業(yè)運行

47.02

47.02

208

社會保障和就業(yè)支出

11.17

11.17

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.07

11.07

2080501

歸口管理的行政單位離退休

11.07

11.07

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.77

2.77

21005

醫(yī)療保障

2.77

2.77

2100501

事業(yè)單位醫(yī)療

2.77

2.77

221

住房保障支出

3.44

3.44

22102

住房改革支出

3.44

3.44

2210201

住房公積金

3.44

3.44



支出決算總表

公開03

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

68.39

68.39.

201

一般公共服務支出

51.02

51.02

2010301

行政運行

4

4

2010307

事業(yè)運行

47.02

47.02

208

社會保障和就業(yè)支出

11.17

11.17

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.17

11.17

2080501

歸口管理的行政單位離退休

11.17

11.17

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.77

2.77

21005

醫(yī)療保障

2.77

2.77

2100501

行政單位醫(yī)療

2.77

2.77

221

住房保障支出

3.44

3.44

22102

住房改革支出

3.44

3.44

2210201

住房公積金

3.44

3.44


部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

收入

支出

行次

金額

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

1

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

68.39

一、一般公共服務支出

15

51.02

51.02

二、政府性基金預算財政撥款

2

二、外交支出

16

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學技術支出

20

7

七、社會保障和就業(yè) 支出

21

11.17

11.17

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.77

2.77

九、住房保障支出

3.44

3.44

8

22

本年收入合計

9

68.39

本年支出合計

23

68.39

68.39

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

一般公共預算財政撥款

11

25

政府性基金預算財政撥款

12

26

13

27

合計

14

68.39

合計

28

68.39

68.39


一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05

部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

68.39

68.39

201

一般公共服務支出

51.02

51.02

20113

商貿(mào)事務

51.02

51.02

2010301

行政運行

4

4

2010350

事業(yè)運行

47.02

47.02

208

社會保障和就業(yè)支出

11.17

11.17

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.17

11.17

2080501

歸口管理的行政單位離退休

11.17

11.17

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.77

2.77

21005

醫(yī)療保障

2.77

2.77

2100501

行政單位醫(yī)療

2.77

2.77

221

住房保障支出

3.44

3.44

22102

住房改革支出

3.44

3.44

2210201

住房公積金

3.44

3.44

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

本年支出合計

人員經(jīng)費

公用經(jīng)費

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

68.39

64.39

4

201

一般公共服務支出

51.02

47.02

4

20113

商貿(mào)事務

51.02

47.02

4

2010301

行政運行

4

4

2010350

事業(yè)運行

47.02

47.02

208

社會保障和就業(yè)支出

11.17

11.17

20805

行政事業(yè)單位離退休

11.17

11.17

2080501

歸口管理的行政單位離退休

11.17

11.17

210

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

2.77

2.77

21005

醫(yī)療保障

2.77

2.77

2100501

行政單位醫(yī)療

2.77

2.77

221

住房保障支出

3.44

3.44

22102

住房改革支出

3.44

3.44

2210201

住房公積金

3.44

3.44



一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

公開07

2015年度預算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.75

0

0

0.6

0.15

0.75

0.7

0

0.6

0.1


部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開08

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計


部門: 南樂縣對外開放辦公室 單位:萬元

第三部分 南樂縣對外開放辦公室2015 年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

縣開放辦2015年收入總計68.39萬元,支出總計68.39 萬元,

二、收入決算情況說明

開放辦本年收入合計 68.39 萬元,其中:財政撥款收入 68.39 萬元,占 100 %。

三、支出決算情況說明

開放辦本年支出合計68.39萬元,其中:基本支出 64.39萬元,占 94 %;項目支出4 萬元,占 6 %。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

開放辦2015年財政撥款收支總決算68.39 萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

開放辦2015 年一般公共預算財政撥款支出年初預算為68.39 萬元,支出決算為68.39 萬元,完成年初預算的100 %。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出51.02萬元,占 75 %;社會保障和就業(yè)支出11.17萬元,占,16 %。;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.77萬元,4 %。;住房保障(類)支出 3.44 萬元,占 5 %。

(一)一般公共服務(類)財政事務(款)。年初預算為51.02 萬元,支出決算為 51.02萬元,完成年初預算的100%。

(二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)。年初預算為 3.44萬元,支出決算為 3.44 萬元,完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

開放辦2015年一般公共預算財政撥款基本支出64.39萬元,其中:人員經(jīng)費60.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫(yī)療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費3.6萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

開放辦2015 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為 0.75 萬元,支出決算為0.75 萬元,完成預算的 100 %。

(一)因公出國(境)費 0 萬元。

(二)公務用車購置及運行費 0.6元。

(三)公務接待費 0.15萬元,完成預算的 100 %,主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

開放辦2015年府性基金預算財政撥款支出年初預算為0 萬元。 第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:是指縣級財政當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:是指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

六、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

七、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

八、一般公共服務(類)××事務(款):是指××局用于保障機構(gòu)正常運行、開展××業(yè)務等活動的支出。

(一)行政運行(項):是指為保障××局各行政機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務安排的支出。

(二)一般行政管理事務(項):是指××局機關及所屬二級單位的項目支出。

(三)機關服務(項):是指為××局機關提供后勤保障服務的機關服務局的支出。

(四)事業(yè)運行(項):是指事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的基本支出。

(八)其他××支出(項):……。

九、“三公”經(jīng)費:是指納入縣級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十、機關運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。